上月专票红冲后本月如何申报

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上月专票红冲后本月如何申报

增值税专用发票,如果因出现票面错误,但是又跨月了,那么只能开具红字发票将原来已开的错误发票冲红,对于上个已开具红字发票 ,本月如何申报有两种情况,首先,如果是销售方开具红字发票,本月申报不用作任何处理,正常申报即刻,如果是购货方把错误发票抵扣了,那么要先做进项税额转出,才可申报。

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