工會會計每月做賬流程
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1、
根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤後,編制記賬 憑證。
2、
根據記賬憑證登記各種明細分類賬。
3、
月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證,對所有記賬憑證進行彙總,編 制記賬憑證彙總表,根據記賬憑證彙總表登記總帳。
4、
結賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
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根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤後,編制記賬 憑證。
2、
根據記賬憑證登記各種明細分類賬。
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月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證,對所有記賬憑證進行彙總,編 制記賬憑證彙總表,根據記賬憑證彙總表登記總帳。
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結賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。